公司財務部組織對各分公司財務管理進行檢查
為進一步規(guī)范財稅行為,加強財務監(jiān)督,維護財經(jīng)紀律,真實準確反映企業(yè)財務狀況和經(jīng)營成果,更加促進各單位會計基礎工作上臺階,提高會計基礎工作水平,近日,公司計劃財務部組織專業(yè)人員對六家分公司2013年度財務審計問題整改情況、2014年度上半年財務預算指標完成情況及上半年財務基礎工作進行檢查。
檢查組由機關(guān)財務部人員與各分公司財務委派科長組成。根據(jù)各自分工,他們采取相互之間交叉檢查。一是上年度審計提出問題整改情況;二是檢查2013年度會計檔案歸檔工作;三是檢查上半年盈虧及生產(chǎn)指標計劃完成情況;四是檢查稅收政策,財經(jīng)法規(guī),財務管理情況;5.五是檢查成本費用真實性、配比性;六是檢查貨幣資金管理情況;七是檢查應收賬款回收情況;八是核對發(fā)出商品情況;九是檢查會計基礎規(guī)范方面;十是了解生產(chǎn)經(jīng)營及管理工作中存在的其他問題;十一是檢查基本建設項目竣工驗收審計前準備工作。
在檢查過程中,檢查組人員根據(jù)各自檢查情況相互溝通交流,對各單位財稅及會計基礎中存在的不足和問題進行記錄整理,對各單位檢查結(jié)果進行匯總分析,并及時向受檢單位進行反饋,提出整改意見。同時,檢查組就如何更好地做好財稅管理、加強會計基礎建設給予了指導性的意見和建議。
在檢查過程中,各單位都虛心認真、積極配合,順利完成了這次檢查任務,并對檢查組提出的意見和建議認真制定限期整改方案,受到了公司領(lǐng)導和產(chǎn)業(yè)公司財務資產(chǎn)部的好評。(趙小平 黨森)